目 录
第一部分 长沙市知识产权局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 长沙市知识产权局 2016 年部门预算表
表一:2016年收支预算总表
表二:2016年支出预算表
表三:2016年基本支出明细表
表四:2016年“三公”经费预算表
表五:财政拨款收支总表
表六:收入预算总表
表七:一般公共预算支出表
表八:政府性基金预算支出表
表九:一般公共预算基本支出表
第三部分 长沙市知识产权局 2016 年部门预算情况说明
一、关于 2016 年财政拨款收支的总体说明
二、关于 2016 年一般公共预算支出情况说明
三、关于 2016 年其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市知识产权局概况
一、部门职能职责
长沙市知识产权局原为长沙市人民政府参照公务员法管理的直属事业单位,2015年11月,在新一轮政府机构改革中调整为市人民政府工作部门,为全额拨款、独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。目前,我局的主要职能是:
(一)贯彻执行国家和省、市专利、版权及相关的知识产权法律、法规、规章和政策,组织实施国家、省知识产权战略和计划;研究拟订专利、版权及相关知识产权政策、措施;拟订实施全市知识产权战略、工作计划和政策措施。
(二)组织协调全市保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;牵头建立知识产权行政执法与司法协作机制,负责长沙市知识产权和打击侵权假冒工作领导小组办公室的日常工作。
(三)负责依法查处假冒专利、侵犯著作权行为,处理和调解专利、版权纠纷事宜;指导推动知识产权维权援助工作。
(四)负责全市专利管理工作,促进知识产权转化和应用。研究制定、贯彻落实专利激励政策和措施,会同有关部门规范知识产权无形资产评估工作;负责全市专利信息公共服务体系建设,推动专利信息的传播利用;承担专利统计工作。
(五)负责全市版权管理工作,推进版权产业发展。负责版权公共服务体系建设,指导监督作品登记、版权交易等工作,负责网络版权监管,维护网络版权秩序;组织推进全市软件正版化工作。
(六)负责组织开展知识产权人才培养工作,开展知识产权法律法规政策宣传普及。
(七)统筹协调涉外知识产权工作,开展专利、版权工作的国际联络、交流与合作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
长沙市知识产权局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有长沙市知识产权局部门本级。
第二部分
长沙市知识产权2016年部门预算表
表一
|
2016年收支预算总表
|
部门:长沙市知识产权局
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
本年预(决)算
|
项 目
|
本年预(决)算
|
一、财政拨款(补助)
|
675.94
|
一、基本支出
|
522.34
|
二、财政专户管理的事业性收费收入
|
0.00
|
二、项目支出
|
153.60
|
三、事业单位经营服务收入
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
五、其它收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
六、结余分配
|
|
七、上年结转
|
0.00
|
七、结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
收入总计
|
675.94
|
支出总计
|
675.94
|
表二
|
2016年支出预算表
|
部门:长沙市知识产权局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
675.94
|
522.34
|
153.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
行政运行
|
675.94
|
522.34
|
153.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
14
|
01
|
行政运行
|
522.34
|
522.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
14
|
07
|
专利执法
|
47.60
|
0.00
|
47.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
14
|
08
|
国际组织
专项活动
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
14
|
09
|
知识产权
宏观管理
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
14
|
99
|
其他知识
产权事务支出
|
21.00
|
0.00
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表三
|
2016年基本支出明细表
|
长沙市知识产权局
|
|
单位:万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
基本支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
|
522.34
|
301
|
工资福利支出
|
336.32
|
302
|
商品和服务支出
|
84.23
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
101.79
|
表四
|
2016年“三公”经费预算表
|
部门:长沙市知识产权局
|
单位:万元
|
部门名称
|
三公经费预(决)算数(财政拨款)
|
小计
|
公务接待费
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
其中:公务用车购置
|
合计
|
35.00
|
5.00
|
10.00
|
20.00
|
0.00
|
长沙市知识产权局
|
35.00
|
5.00
|
10.00
|
20.00
|
0.00
|
表五
|
财政拨款收支总表
|
部门 长沙市知识产权局
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
金 额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、本年收入
|
675.94
|
一、本年支出
|
675.94
|
675.94
|
|
1、一般公共预算拨款
|
675.94
|
1、一般公共服务支出
|
675.94
|
675.94
|
|
2、政府性基金预算拨款
|
|
2、外交支出
|
|
|
|
|
|
3、公共安全
|
|
|
|
|
|
4、教育支出
|
|
|
|
|
|
5、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
6、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
8、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
16、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
17、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
18、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
收 入 总 计
|
675.94
|
支 出 总 计
|
675.94
|
|
|
表六
|
收入预算总表
|
部门:长沙市知识产权局 单位:万元
|
单位
代码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
(补助)
|
财政专户管理事业收入
|
事业单位经营服务收入
|
上级补助收入
|
其它收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
金额
|
其中:经费拨款
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
211
|
长沙市知识产权局
|
675.94
|
675.94
|
675.94
|
|
|
|
|
|
|
表七
一般公共预算支出表
|
部门:长沙市知识产权局 单位:万元
|
科目编码
|
功能科目
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
675.94
|
522.34
|
153.60
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
675.94
|
522.34
|
153.60
|
|
14
|
|
知识产权事务
|
675.94
|
522.34
|
153.60
|
201
|
14
|
01
|
行政运行
|
522.34
|
522.34
|
|
201
|
14
|
07
|
专利执法
|
47.60
|
|
47.60
|
201
|
14
|
08
|
国际组织专项活动
|
10.00
|
|
10.00
|
201
|
14
|
09
|
知识产权宏观管理
|
75.00
|
|
75.00
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
21.00
|
|
21.00
|
表八
政府性基金预算支出表
|
部门:长沙市知识产权局 单位:万元
|
科目编码
|
功能科目
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我局无政府性基金收支,故本表无数据。
|
|
表九
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门:长沙市知识产权局 单位:万元
|
|
经济科目
|
经济科目名称
|
总 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
30101
|
基本工资
|
45.27
|
45.27
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
112.39
|
112.39
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.13
|
13.13
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
40.46
|
40.46
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
125.77
|
125.77
|
|
|
30201
|
办公费
|
61.30
|
|
61.30
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30206
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
30214
|
租赁费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30216
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30228
|
工会经费
|
2.05
|
|
2.05
|
|
30229
|
福利费
|
0.58
|
|
0.58
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30302
|
退休费
|
2.65
|
2.65
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.30
|
0.30
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
20.48
|
20.48
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
78.36
|
78.36
|
|
|
第三部分
长沙市知识产权局2016年部门预算情况说明
一、部门收支概况
2016年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款675.94万元;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括一次性业务专项和经常性业务专项等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数675.94万元,其中,一般公共预算拨款675.94万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算,2016年年初预算数675.94万元,其中,行政运行522.34万元;一次性专项6万元,主要用于网络、网站及数据库运行维护;经常性业务专项147.6万元 ,其中国际组织专项活动10万元、专利执法47.6万元、知识产权宏观管理75万元、其他知识产权事务支出15万元。
二、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入675.94万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初行政运行预算数为522.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初项目经费预算数为153.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括一次性业务专项和经常性业务专项。其中:一次性业务专项支出6万元,主要用于网络、网站及数据库运行维护等方面;经常性业务专项支出147.6万元,主要用于专利执法、国际组织专项活动、知识产权宣传、知识产权人才培养、软科学知识产权项目研究等方面。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年局本级的机关运行经费财政拨款预算84.23万元,比2015年预算60.32万元增加23.91万元,增长39.64%。
(二)“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算数为35万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费 20万元,因公出国(境)费10万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少1万元,主要是局机关严格执行中央的“八项”规定,接待费用预算有所下降。
四、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(四)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款):反应知识产权等方面的支出。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
国家知识产权战略(项):反映实施国家知识产权战略方面的支出。
专利试点和产业化推进(项):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。
国际组织专项活动(项):反映与世界知识产权组织、欧盟等开展国际合作交流方面的专项支出。
知识产权宏观管理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。
其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。